Семинар+
+7 495 908 61 53
Командировочные и представительские расходы. Новые требования к документированию, в соответствии с ФСБУ 27/2021 «документы и документооборот в бухгалтерском учете». Как пользоваться корпоративной картой. Как принимать к бухгалтерскому и налоговому учету, чтобы минимизировать риски непризнания. Расчеты с подотчетными лицами.




Семинар для главных бухгалтеров, бухгалтеров организаций.


26 мая 2023 года


Вебинар (онлайн трансляция)
10.00-17.00 время московское
на обучение
должен начинаться на +7
Очно\Онлайн\Запись
Подать заявку на участие в обучении
Автор и ведущий:
Мария Михайловна Стажкова
– генеральный директор «Национальной Гильдии Бухгалтеров и Аудиторов», кандидат экономических наук, член Института внутренних аудиторов и института Международного института внутренних аудиторов, независимый консультант-эксперт в сфере бухгалтерского и налогового учета, преподаватель курсов повышения квалификации, семинаров, авторских тренингов. Автор программ и методических пособий по бухгалтерскому учёту и налогообложению.

ПОДРОБНАЯ ПРОГРАММА

1. Порядок направления работников в служебные командировки.
  • Нормативное регулирование, правовые аспекты служебной командировки. Разъездной характер выполнения работ и командировки — отличия, порядок оформления, преимущества в соответствии с нормами законодательства РФ. Командировка по России и за ее пределы. Гарантии при направлении работников в служебные командировки. Необоснованный отказ от командировки. Исполнители по гражданско-правовым договорам и командировки.
  • Сроки командировки для российских граждан, работников обособленного подразделения, для иностранных граждан. Вынужденные задержки. Из командировки в отпуск. Больничный в командировке. Однодневная командировка. Учет времени нахождения в командировке в табеле. Выход на работу в день выезда в командировку (день приезда из командировки). Особенности направления работников в командировки в зону СВО в 2023г.
2. Учет и налогообложение командировочных расходов.
  • Расчет командировочных. Отражение в учетной политике, коллективном договоре, локальных актах порядка и размеров возмещения расходов по командировкам. Об установлении размера (нормы) суточных, максимального срока командировки.
  • Порядок выдачи аванса на командировочные расходы, кассовые операции, получение иностранной валюты со счета в банке, покупка иностранной валюты при отсутствии валютного счета, выдача корпоративной банковской карты, отчет по выданному авансу.
  • Проживание командированного работника (налог на прибыль, НДФЛ, страховые взносы в нетипичных ситуациях), проблемные затраты, включаемые в счета гостиниц.
  • Расходы на проезд. Электронные билеты, стоимость целого купе в вагонах СВ/класса люкс и т.д. Расходы на транспорт общего пользования в месте командировки, расходы на такси.
  • Особенности учета отдельных видов командировочных расходов. Услуги связи в командировке.
  • Командировки за рубеж. Сложные вопросы документального оформления. Валютные операции.
  • Безрезультатная командировка. Отмена командировки. Налоговые последствия отмены командировки для работодателя и работника.
  • Особенности налогообложения командировочных расходов: налог на прибыль, НДФЛ, страховые взносы. Особенности принятия к вычету НДС по командировочным расходам.
  • Расходы по отмененным командировкам
3. Подотчетные суммы. Порядок выдачи и расходования.
4. Учет расчетов с подотчетными лицами по расчетным и кредитным картам. Расчеты по корпоративным банковским картам. Электронные деньги: нюансы учета. Отражение в учетной политике возможности перечисления безналичных денежных средств на выдачу подотчетных сумм.
5. Приобретение товарно-материальных ценностей за наличный расчет: порядок отражения в бухгалтерском и налоговом учете. Приобретение МПЗ, стоимость которых выражена в иностранной валюте.
6. Касса: лимит кассы, кассовая дисциплина, порядок ведения кассовых операций. Штрафные санкции.
7. Представительские расходы: порядок отнесения затрат на представительские расходы в целях налогообложения. Основные условия, при которых затраты можно списывать как представительские на себестоимость. Документальное оформление представительских расходов. Бухгалтерский учет затрат на представительские цели. Переговоры не дали результата: можно ли учесть представительские расходы?
8. Подтверждающие документы для авансового отчета.
  • Порядок документального оформления командировок. Нормативная база.
  • Чеки ККТ, первичные документы и документы-заменители, прикрепленные к отчету. Учет НДС по товарам, работам, услугам. Покупка у ИП. Формирование базы по налогу на прибыль.
  • Наиболее часто встречающиеся ошибки при составлении авансовых отчетов. Арбитражная практика.
9. Возврат неиспользованных подотчетных сумм, погашение задолженности по допущенному перерасходу, отражение в бухгалтерском учете и для целей налогообложения.
10. Ответы на вопросы.
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ

Онлайн-участие в вебинаре + видеозапись – 12 700 руб. НДС не взимается. В стоимость входит: участие одного представителя в вебинаре, методические разработки, доступ к видеозаписи вебинара на 14 дней.

Рекомендуемый браузер
Последние на текущий момент версии: Google Chrome, Mozilla Firefox, Яндекс.Браузер.
Работа в других версиях браузеров возможна, но не гарантируется.
Тел.: 8 (495) 908 61 53
на обучение
должен начинаться на +7
Очно\Онлайн\Запись
Подать заявку на участие в обучении
info@seminar-plus.ru
Наверх